Сектор
Енергетика
Напрям
Створення нових, розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих об’єктів енергетичної інфраструктури (високовольтні лінії електропередачі, підстанції, високовольтне обладнання, тощо)
Статус проєкту
Попереднє інвестиційне ТЕО
Входження в портфель
Державний рівень СП
Інвестиційне ТЕО
Реалізація
Завершення
- Підготовка
- Загальний опис
- Стратегічне обґрунтування
- Економічне обґрунтування
- Фінансове обґрунтування
- Управлінське обґрунтування
Загальна інформація
Опис проєкту
Проект розроблено з метою заміни застарілих та неефективних компресорних станцій на цехах підготовки газу (ЦПГ) на газопереробних заводах (ГПЗ) АТ «Укрнафта».
Мета проєкту
Основна мета:
Модернізація для відповідності сучасним стандартам
Додаткова мета:
Модернізація для відповідності сучасним стандартам, Поява нових виробничих потужностей
Опис мети проєкту та способи її досягнення
Мета проекту – реконструкція компресорних станцій та технологічних установок підготовки газу для:
• забезпечення безперебійного виконання завдань з забезпечення видобутку, підготовки та переробки вуглеводнів;
• зменшення викидів забруднюючих речовин до навколишнього середовища;
• підвищення ефективності обладнання;
• зменшення вартості експлуатаційних витрат та ремонтів, часу простою;
• підвищення показників надійності компресорного та допоміжного обладнання для забезпечення процесів видобутку і підготовки газу.
Проблеми та способи їх вирішення в наслідок реалізації проєкту
Технологічне обладнання, яке забезпечує підготовку газу та виробництво скрапленого газу, функціонування газомотокомпресорів (ГМК) вироблено близько 50 років тому та має суттєвий фізичний знос (корозія, ерозія, наявність відкладень тощо). Це призводить до таких наслідків:
• перевищення гранично допустимих норм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
• невідповідності завантаженості існуючого устаткування проектній, відповідно низький ККД агрегатів та апаратів;
• високих витрат на ремонти і обслуговування, які зумовлені високою вартістю запасних частин через специфічність комплектуючих та відсутність ринку запчастин;
• значних експлуатаційних витрат через високу витрату паливного газу, моторної оливи та води для охолодження, знос обладнання;
• частих ремонтів і простоїв обладнання
Оновлення обладнання дозволить:
• безперебійне виконання завдань з забезпечення видобутку, підготовки та переробки вуглеводнів;
• зменшити викиди забруднюючих речовин до навколишнього середовища;
• підвищить ефективності обладнання;
• зменшить вартість експлуатаційних витрат та ремонтів, часу простою;
• підвищить показники надійності компресорного та допоміжного обладнання для забезпечення процесів видобутку і підготовки газу.
Соціально-економічний контекст
Показник
Значення
Інший економічний
20 %
Інший соціальний
20 %
Стратегічне обґрунтування
Стратегічна доцільність проєкту
Сектор
Енергетика
Підсектор
Електроенергетика
Напрям
Створення нових, розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих об’єктів енергетичної інфраструктури (високовольтні лінії електропередачі, підстанції, високовольтне обладнання, тощо)
Стратегічний документ
Енергетична стратегія України на період до 2050 року
Завдання
Забезпечення стабільної, збалансованої моделі роботи ОЕС України; відновленню, розбудова та трансформації енергосистеми, сталому її функціонуванню;; підвищення ефективності роботи підстанцій
Цілі проєкту
Показник
Базове значення
Цільовe значення
Підвищення показників надійності компресорного та допоміжного обладнання для забезпечення процесів видобутку і підготовки газу
0 %
40 %
Зменшення викидів забруднюючих речовин до навколишнього середовища
0 %
20 %
Підвищення ефективності обладнання
0 %
25 %
Підвищення якості товарної продукції та збільшення вилучення цільових компонентів (додаткове вилучення/виробництво вуглеводнів)
0 %
15 %
Попит на послугу та його динаміка
Показник
Рік
Попит
Річний попит на послуги/інфраструктуру
1
18000000000 м3
Економічне обґрунтування
Альтернативні технічні рішення
Технічне рішення 1
Підсумок оцінок варіантів
Технічне рішення 2
Сплата штрафу за понаднормативні викиди після закінчення діючих дозволів (2030 р.)
Загальні витрати15'336'300'000 ГРН0 ГРН
Середньорічні витрати5'112'000 ГРН0 ГРН
Тривалість проєкту, в т.ч.65 місяців0 місяців
Тривалість експлуатації7 місяців0 місяців
Цільові показникиВизначені Визначені
Статус технічного рішення
Активне
В очікуванні
Фінансове обґрунтування
Загальний бюджет проєкту
Загальний попередній бюджет15'336'300'000 ГРН0 ГРН
Капітальні витрати15'336'300'000 ГРН0 ГРН
Операційні витрати0 ГРН0 ГРН
Попередній розпис видатків
Операційні витрати на реалізацію0 ГРН0 ГРН
На підготовку171'300'000 ГРН0 ГРН
На реалізацію15'165'000'000 ГРН0 ГРН
На експлуатацію0 ГРН0 ГРН
На закриття0 ГРН0 ГРН
Середня вартість проєкту на одного отримувача послуги
Одиниця послугиN/A
Вартість одиниці послуги0 ГРН
Дохідність проєкту
Чи передбачається проєктом отримання доходу?
ВідповідьТакНі
Механізми фінансування проєкту
Чи визначені джерела та механізми фінансування?
Джерело та механізмТакНі
Управлінське обґрунтування
Оцінка ризиків
Фінансовий ризикВизначеніНе визначені